6から7ページ  8年度市の予算を紹介 問い合わせ先 企画財政課財政係(電話 内線1201)  令和8年度各会計の予算が、第1回市議会定例会で可決されました。一般会計の予算総額は前年度当初比で10.2パーセント減の189億4,900万円です。  第3次市総合計画の初年度として、交流複合施設8テラスを核とした大更駅前のにぎわい創出や、子育て支援、豊かな地域資源を生かした産業振興など、さまざまな分野に配分した予算を着実に執行 し、市総合計画に掲げた、次世代に希望をつなぐ八幡平市の実現に向けた取り組みを進めてまいります。 一般会計当初予算額の推移 2年度 219.75億円 3年度 195.31億円 4年度 191.81億円 5年度 183.99億円 6年度 182.79億円 7年度 211.01億円 8年度 189.49億円 歳入歳出ともに、金額は1万円未満を、割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。また、予算額が表示単位未満の項目は記載を省略しています。 一般会計予算は、189億4,900万円(前年度比10.2パーセント) 歳入 自主財源(前年度比 7.7パーセント減)  市税  34億5,929万円(3.9パーセント増)  繰入金 10億1,545万円(38.6パーセント減)   諸収入 5億5,006万円(8.6パーセント減)  その他の自主財源 6億2,695万円(15.9パーセント増)  依存財源(11.2パーセント増)  地方交付税 78億2,000万円(0.9パーセント増)  国庫支出金 21億1,057万円(6.5パーセント減)  県支出金 14億9,200万円(69.1パーセント減)  市債 6億9,800万円(68.3パーセント減)  その他の依存財源 11億7,668万円(7.0パーセント増) 歳出  議会費 1億6,190万円(0.7パーセント減)  総務費 24億9,435万円(増減なし)  民生費 52億9,668万円(4.3パーセント増)  衛生費 17億6,312万円(0.2パーセント増)  労働費 39万円(0.3パーセント減)  農林水産業費 15億2,107万円(2.4パーセント減)  商工費 10億7,624万円(62.7パーセント減)  土木費 20億368万円(4.8パーセント減)  消防費 9億3,336万円(2.5パーセント減)  教育費 17億6,233万円(10.5パーセント減)  災害復旧費 136万円(84.2パーセント減)  公債費 19億454万円(9.0パーセント減)  予備費 3,000万円(増減なし) 一般会計予算の特徴 増額の項目  民生費は、私立こども園の園舎建て替え工事に対する補助などにより、前年度対比で2億2016万円(4.3パーセント)の増、衛生費は、水道事業会計への出資金の増などにより、前年度対比で374万円(0.2パーセント)の増となっています。 減額の項目  商工費は、(仮称)大更駅前顔づくり施設建設工事費や施設開設に向けた備品整備費の減などにより、前年度対比で18億1,159万円(62.7パーセント)の減、教育費は、総合運動公園野球場グラウンド改修工事や、8テラス3階に移転予定の市立図書館に整備する図書や備品などに要する経費の減により、前年度対比で2億643万円(10.5パーセント)の減、公債費は、地方債償還元金の減により、前年度対比で1億8,847万円(9.0パーセント)の減となっています。 市債の状況  8年度末現在高見込みは、前年度対比で12億4,216万円減の113億6,434万円、住民1人当たりの残高は、4万5千円減の49万9千円となる見込みです。 新規(拡充)事業の主な内容 災害対策事業(備品購入費)【1,551万円】  災害発生時における避難所の生活環境を改善するため、移動式エアコンおよび蓄電池を整備する。 コミュニティバス運行事業【1億1,556万円】  通院や買い物などの日常の移動手段を確保するため、コミュニティバスを運行する。また、利便性、効率性の向上を図るため、デマンド交通の本格導入に向けた実証運行を行う。 一般社団法人市体育協会設立20周年記念事業(補助金)【170万円】  合併20周年を迎えた市体育協会の記念事業として、高校野球強豪校を迎えての招待試合と、その選手たちによる市内小学生向け野球教室を開く。 いわて八幡平雪ゆめ国スポ市実行委員会(仮称)事業(補助金)【1億3,164万円】  大会を通じ、市民にスポーツの楽しみや感動を感じてもらい、市内のスポーツ振興を図り、市を全国的に発信する。 体育施設維持管理事業(工事請負費)【1,045万円】  松尾総合運動公園多目的屋内運動場高圧引込設備更新工事、ラグビー場給水配管敷設工事、体育施設トイレの洋式化工事を行う。 保育所等整備事業費(補助金)【2億5,760万円】  耐用年数を迎えた私立こども園の園舎建て替え工事に要する経費に対して補助を行う。 有害鳥獣駆除事業【1,989万円】  ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費の補助、ガバメントハンターの設置などを行い、ツキノワグマによる被害の軽減を目指す。 大更駅前拠点施設整備事業(交流複合施設指定管理業務委託料等)【1億5,000万円】  交流複合施設の開館準備業務、指定管理業務を委託する。 企業誘致推進事業(新産業用地基本計画調査業務委託料)【2,296万円】  新たな工業用地の選定に向けたインフラなども含めた基本構想、基本計画を策定する。 統合小学校整備事業【2,082万円】  松尾地区の小学校統合のため、改修工事や備品購入などを行う。 中学校管理事業(工事請負費等)【9,761万円】  安代中学校のトイレ改修を行う。 統合中学校建設事業【2,510万円】  西根、松尾地区統合中学校の基本計画を策定する。また、既存中学校の耐力度を調査する。 学校給食事業【2億5,210万円】  小学校への米飯提供による完全給食実施に必要となる、調理などの業務委託や食器などの必要物品の購入を行う。 特別会計、企業会計の予算額 国民健康保険     8年度 28億5,850万円 7年度 29億588万円 1.6パーセント減 後期高齢者医療     8年度 4億6,233万円 7年度 3億8,579万円 19.8パーセント増 水道事業  収益的収入 8年度 5億4,315万円 7年度 5億8,456万円 7.1パーセント減   収益的支出 8年度 5億3,004万円 7年度 5億7,455万円 7.7パーセント減   資本的収入 8年度 2億6,833万円 7年度 2億7,220万円 1.4パーセント減   資本的支出 8年度 4億9,073万円 7年度 5億6,562万円 13.2パーセント減 下水道事業 収益的収入 8年度 10億6,876万円 7年度 10億9,688万円 2.6パーセント減   収益的支出 8年度 10億6,386万円 7年度 10億4,559万円 1.7パーセント増   資本的収入 8年度 4億1,281万円 7年度 4億1,209万円 0.2パーセント増   資本的支出 8年度 8億8,431万円 7年度 8億9,090万円 0.7パーセント減 病院事業  収益的収入 8年度 16億4,676万円 7年度 15億5,603万円 5.8パーセント増   収益的支出 8年度 19億5,099万円 7年度 19億1,491万円 1.9パーセント増   資本的収入 8年度 1億1,342万円 7年度 1億8,576万円 38.9パーセント減   資本的支出 8年度 3億3,551万円 7年度 2億9,712万円 12.9パーセント増 特別会計予算の特徴  企業会計を除く特別会計は、国民健康保険特別会計と後期高齢者医療特別会計の2会計で、前年度対比で2,917万円(0.9パーセント)増の33億2,083万円の予算額です。 言葉の説明 歳入   自主財源    市税など市が自主的に集められるお金  依存財源    国や県から交付されるお金  市税      市に納められるお金(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税)  繰入金     積立金の取り崩しや、ある会計から別な会計に繰り入れるお金   地方交付税   すべての市町村が一定の行政サービスを行えるように国が交付するお金   市債      建設事業などを行うために市が借りるお金   国庫、県支出金 特定の行政目的を達成するため、その経費に充てることを条件に国、県から交付されるお金 言葉の説明 歳出  議会費     市議会の運営のために使うお金   総務費     行政全般の事務に関する経費、財産管理などに使うお金   民生費     子育て支援など福祉サービスに使うお金   衛生費     予防接種、健康診断、ごみ処理などに使うお金   労働費     雇用促進対策のために使うお金   農林水産業費  農業や林業振興などに使うお金   商工費     商工業の振興や観光イベントなどに使うお金   土木費     道路補修や除雪、市営住宅管理などに使うお金   消防費     消防署の経費の負担や消防団員の報酬などに使うお金   教育費     小、中学生などの教育のために使うお金   災害復旧費   公共土木施設などが被災した場合、従前の機能を回復するために使うお金   公債費     市債(借入金)を返済するために支払うお金